内容详情

《金三系统下的企业纳税管控与风险规避》5月开课!

2019-03-27 16:29

课程背景


2019年3月1日起,金税三期(并库版)正式上线,实现原国税、地税两套金税三期系统并库。

金三系统通过对税收编码的大数据分析计算你的商品增值额,库存存量额;通过同行业比对知道应该产生多少利润;金税三期通过比对你的收入、成本、利润、库存、资产资本、往期税收数据等来判定出企业应纳税额的异常。除此之外类似增值税额与企业毛利不匹配、期末存货与留底税金不匹配、地税附加税费与国税增值税比对不一致、增值税额偏低等等一概可以对比发现,你还敢虚开发票抵扣?还敢虚列票据隐瞒利润?

本次课程带您了解金三系统下企业应该注意的风险点,做好企业的纳税管理,最大限度降低金三系统下企业涉税风险。

课程收益
√  了解金三系统建设目标与涉税管控

√  掌握企业所得税”税务稽查风险管理与税收筹划

√  了解增值税”税务稽查风险管理与税收筹划

√  个人所得税风险及管控

√  掌握不同税种的涉税风险及风险防控、

授课对象
企业主、财务总监、财务经理、税务经理及企业高管

课程价格

运营管理系列课程单票价格1880元/人/天

已购买套票客户,按套票价格使用

课程价格包含学习费用、教材费用、餐饮费用、证书费


讲师介绍



△实战财税专家;CTA注册税务师;
△有着长达20余年的一线财务工作经历,先后在银行、大型房地产企业、会计师以及税务师事务所、基金公司担当核心职务,对企业的企业如何处理财务税务问题有着较多的实战经验;
△主要讲授税收政策与会计操作接轨等方面的实操培训课程,课程风格:充满激情、深入浅出、服务基层、通俗易懂。

课程大纲

金税三期涉税管控
一、金税三期的建设目标与涉税管控
1.什么是“金税三期”?
2.“金税三期”到底有多强大?
3.“金税三期”对我们将产生什么影响?
4.纳税人信用等级评价手段与企业涉税风险
增值税风险及管控
1.容易混淆的增值税纳税项目,错误适用的风险及管控
2.增值税进项税额可以抵扣与不可抵扣、以及分期抵扣,错误适用的风险及管控
3.取得的增值税发票形式上的合规很重要,不懂这些将产生税收风险
4.增值税税负与合同签订存在重要关联,否则会产生涉税风险
5.增值税发票“虚开”规避与抵扣风险防范
6.混合销售与兼营业务的涉税风险及管控
7.预付卡发票的风险管控
8.通行费发票的风险管控
9.农产品抵扣的风险管控
10.三流不一致的税收风险及管控
企业所得税风险及管控
1.工资薪金支出和福利费支出,税前扣除政策及风险管控
2.保险费用,税前扣除政策及风险管控
3.餐费,税前扣除政策及风险管控
4.食堂费用,税前扣除政策及风险管控
5.借款费用,税前扣除政策及风险管控
6.手续费, 税前扣除政策及风险管控
7.违约金,税前扣除政策及风险管控
8.白条入账,税前扣除政策及风险管控
9.分割单,税前扣除政策及风险管控
10.私车公用,税前扣除政策及风险管控
个人所得税风险及管控
1.企业预扣预缴义务的风险及管控
2.专项附加扣除相关政策及风险管控
3.个税手续费的税收政策及风险管控
4.社会保险税务征收的风险及应对
5.工资薪金和劳务报酬的界定及风险管控
6.通讯、车辆补助的个税政策及风险管控
7.个人与公司资金划转的风险和管控
8.往来科目挂账的风险和管控
9.合伙企业个人投资者个税政策及风险管控
10.年终奖个税政策及风险管控

开课信息

开课时间:2019年5月17日 周五

上课地点:合肥新文采会展中心酒店