岗位职责:
1、组织推动公司内控体系完善;实施内控测试,开展内控审计的内外部沟通等相关工作;
2、针对内控制度执行过程中发现的问题,协助部门负责人组织相关的协调,提出切实可行的建议或措施,并监督建议或措施的落实;
3、负责对公司各项财务收支计划、财务决算、财务收入及其他有关的经济活动进行审计监督,负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出整改意见和建议,并督促落实;
4、负责完成直属上级交办的其它工作。
任职资格:
1、男,财务、会计、审计等相关专业本科以上学历;
3、有审计相关经验;
4、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
5、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神。
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