岗位职责:
1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;
2、协助审计主管编写内部审计计划;
3、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;
4、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;
5、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;
6、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。
任职资格:
1、审计、会计、财务、法律等专业大专以上学历;
2、具有审计、督查等相关工作经验者优先;
3、精通相关法律法规,熟悉企业会计、审计、税务、工程等等业务的全部流程;
4、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;
5、良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识。
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